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加强财务监督检查工作,强化社属单位监管

发布时间:2018-12-08  所属栏目:监事工作  点击次数:724  返回上页

      2018年,为规范市社直属各单位财务管理,严肃财经纪律,市社监事会办公室联合财务资产科组成检查组分别于323日、411日、710日、111日、1127日对市社直属企业、基层社及市电子技术技工学校2017年以来的财务收支情况进行了多次监督检查和专项审计工作。从多次检查的情况来看,各直属单位基本都能按照单位财务管理制度及会计准则规定进行财务收入与支出核算,财务管理规范化水平与以前年度相比也有了较大提升,但仍存在费用报销审批手续不全、票据不规范,社属企业租金收入不及时、出租合同管理不规范等问题。为进一步规范市社直属各单位财务收支核算,强化社有资产监管,市供销社印发了《关于对直属各单位财务监督检查情况的通报》,对社属各单位提出了明确的整改要求:一是要加强财务人员财会专业知识培训和财经法规与职业道德培训,提升工作水平和工作能力,规范单位财务管理;二是要加大租金收取力度,防范资产流失风险,对未及时收回的租金要查明原因,迅速组织清收;三是要加强资金收入支出管理,完善现金收支管理制度,坚决杜绝坐支现金的现象发生。(肖冬梅)